Что потребуется ИП для сдачи отчётности через ЛК налогоплательщика
Электронные отчетные документы должны быть подписаны электронной подписью. Поэтому ИП должен использовать только квалифицированную электронную подпись.
сайт. Помимо электронной отчетности, КЭП можно использовать для участия в тендерах, сотрудничества с государственными порталами и электронного документооборота. Как правило, получение сертификата CEP занимает один день.
Для сертификата ключа проверки электронной подписи требуется специальный носитель (токен). Кроме того, для работы с электронной подписью необходимо криптовалютное программное обеспечение, например, CryptoPro CSP.
Для подготовки к работе с электронной подписью и настройки необходимого программного обеспечения, пожалуйста, обратитесь к руководству .
Как получить доступ к ЛК через сайт Госуслуг?
На Gosuslugi существует три типа индивидуальных счетов: упрощенный, стандартный и верифицированный. Это последний уровень счета, который позволяет войти в личный кабинет налогоплательщика.
Давайте рассмотрим пошагово получение трех уровней учетных записей. Чтобы получить упрощенный счет, необходимо указать свое имя, номер мобильного телефона или электронную почту.
Рисунок 1: Как настроить личный кабинет налогоплательщика — шаг 1.
Если вы указали свой адрес электронной почты, вы получите письмо со ссылкой для подтверждения регистрации. Если вы указали свой номер телефона, вы получите SMS с кодом подтверждения. После подтверждения регистрации вам нужно будет ввести пароль.
Фото 2. Как открыть личный кабинет налогоплательщика — шаг 2.
Упрощенная регистрация счета завершена.
Для стандартного счета вам потребуется информация из вашего паспорта и ССИЛС.
Рис. 3. Как открыть личный кабинет налогоплательщика — шаг 3.
Все введенные вами данные будут проверены, о чем вы будете проинформированы по электронной почте или SMS. Регистрация стандартного счета завершена.
Чтобы получить утвержденную учетную запись с полным доступом ко всем электронным государственным услугам, вам необходимо подтвердить свою личность. Вы можете сделать это онлайн (при условии, что вы являетесь клиентом соответствующего банка, уточните в своем банке) или обратившись в сервисный центр. Просто выберите любой центр из списка на сайте.
Рисунок 4: Как настроить личный кабинет налогоплательщика — шаг 4.
При посещении необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Для подтверждения ваших данных потребуется 5 минут.
После завершения регистрации вы получите SMS-сообщение или электронное письмо. После этого вы сможете получить доступ к своему «Личному кабинету налогоплательщика» через веб-сайт Gosuslugi. Чтобы войти в систему, вам нужно будет ввести номер телефона или электронной почты и пароль, который вы создали при создании упрощенного счета.
Рис. 5 Как открыть личный кабинет налогоплательщика — шаг 5.
После первого посещения вы увидите сообщение о том, что данные о вашем личном подоходном налоге будут сформированы в течение трех рабочих дней.
Основные моменты с первого взгляда
Еженедельная рассылка с лучшими материалами «Открытого журнала».
Зарегистрироваться
НалогиСветлана Постдовская Специалист по налогам в «Открытие Брокер
#налоги
Откройте счет сейчас
Отсутствие минимального депозита, платы за обслуживание или скрытых комиссий
Открыть счетБольше интересного контента
Проверка электронной подписи в личном кабинете на сайте ФНС
Во-первых, налогоплательщик должен убедиться, что ключ электронной подписи работает. Верификация происходит непосредственно в Личной зоне. Подключите носитель ключа (токен) к компьютеру, откройте сайт ФНС и на странице авторизации выберите пункт «Ключ для электронной подписи».
На экране «Доступ к ключу ЭЦП» перейдите к третьему шагу и прочитайте инструкции системы. Установите сертификаты, описанные в инструкции, и сертификат ЭЦП, полученный в УЦ. Вы можете установить сертификат ЭЦП в хранилище сертификатов, используя наши инструкции.
Нажмите кнопку «Начать проверку», чтобы проверить электронную подпись. Если все шаги выполнены правильно, налогоплательщик может войти в свой личный кабинет, используя электронную подпись.
Получение идентификатора абонента
Для того чтобы индивидуальный предприниматель мог сдавать отчетность через личный кабинет налогоплательщика, ему необходим уникальный идентификатор абонента, который присваивается налоговым органом при регистрации ЭП. Без него невозможно подать декларацию через службу ФНС.
Идентификатор можно получить на специальном портале ФНС. Чтобы зарегистрироваться, введите свой адрес электронной почты и пароль. После регистрации пользователя появится сообщение о том, что идентификатор абонента еще не назначен.
Для получения идентификатора необходимо зарегистрировать сертификат электронной подписи. Для этого загрузите файл сертификата из вашей программы криптографической защиты. Если вы выбрали КриптоПро, сделайте следующее:
- 1. откройте меню «Пуск» и в папке «Программы» откройте «Сертификаты пользователя».
2. перейдите в Личные → Сертификаты и дважды щелкните, чтобы открыть сертификат CEP.
3. перейдите на вкладку Состав и нажмите Копировать в файл. Токен для электронной подписи должен быть подключен к компьютеру; 4. После этого будет запущен «Мастер экспорта сертификатов». Убедитесь, что выбрана опция «Не экспортировать закрытый ключ», и нажмите Далее.
5. Оставьте формат файла, в который будет экспортирован сертификат, по умолчанию и нажмите Далее. Укажите имя создаваемого файла и снова нажмите кнопку Далее. 6. нажмите кнопку Готово.
Вернитесь на вкладку браузера с сервисом саморегистрации налоговой отчетности и нажмите кнопку Зарегистрировать сертификат. Выберите созданный вами файл и отправьте его на регистрацию.
После регистрации сертификата в верхнем поле должен появиться ваш идентификатор абонента.
Подготовка отчёта ИП
Перед отправкой отчета через ЛК ИП «Налогоплательщик» его необходимо подготовить с помощью программы «Пользовательский интерфейс налогоплательщика». Программу можно скачать с сайта факультета.
Начиная программу, выберите профиль налогоплательщика и введите информацию о предпринимателе
В Навигаторе в левой части окна выберите нужный пункт в разделе «Документы» . Например, «Документы НДФЛ» → «3-НДФЛ и 4-НДФЛ», если вы собираетесь подготовить декларацию по НДФЛ, или «Налоговая отчетность», если вы собираетесь подготовить декларацию по ЕСХН или ЕСХН. Нажмите кнопку «Создать» и выберите соответствующий документ.
Для выбранного документа будет создана форма налоговой отчетности. Некоторые поля будут заполнены автоматически (ФИО, ИНН и другие данные, указанные вами при создании профиля налогоплательщика). Остальное придется заполнять вручную. Для расчета суммы налога нажмите кнопку «Р» на верхней панели, а для проверки правильности заполнения формы через контрольные коэффициенты нажмите кнопку «К».
Если в возврате нет ошибок, система сообщит вам, что проверка прошла успешно. Если есть ошибки, программа покажет, в каких полях данные неверны.
Теперь вам необходимо загрузить декларацию в виде файла транспортного контейнера, нажав кнопку «Загрузить» в верхнем меню. Вы должны ввести путь к файлу и идентификатор абонента. Документ отчета загружается в указанную папку.
Отправка отчёта ИП
Для того чтобы отправить отчет в налоговый орган через Профиль налогоплательщика, необходимо зайти на сайт и нажать кнопку «Войти».
На главной странице профиля укажите основную информацию и перейдите на вкладку «Загрузить файл». Выберите файл контейнера и нажмите «Upload».
Загруженный отчет появится в списке загруженных файлов со статусом «Ожидает». Как только документ будет передан в налоговую инспекцию, статус изменится на «Completed (успешно)».
Как видите, на подготовку и отправку отчетности через налоговые службы приходится тратить много времени, поэтому сдача отчетных документов через специальные системы электронной отчетности более удобна. Веб-сервис «Astral Reporting 5.0» экономит время, отправляя отчеты одним щелчком мыши. Кроме того, система оснащена широким набором функций и имеет гибкую тарифную сетку.
Продукты по направлению
1С-Отчетность
Сервис по передаче отчетности в подразделения управления из программы «1С:Предприятие»
Астральная отчетность 4.5
Программное обеспечение для отправки отчетов и организации документооборота с подрядчиками
Астральная отчетность 5.0
Онлайн-сервис для предоставления отчетности в регулирующие органы
Помощник подбора тарифов
Выполните несколько шагов, чтобы определить необходимый вам тариф
Последствия неуплаты налогов
Несвоевременная уплата налогов не только приводит к начислению пени на причитающуюся сумму (пункт 1 статьи 75 Налогового постановления), но и может стать основанием для инициирования процедуры взыскания или принудительной уплаты недоимки со стороны
- Погашение денежных средств с расчетного счета юридического лица или индивидуального предпринимателя по решению налогового органа (ст. 46 Налогового постановления);
- Блокировка расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ст. 76 ТК РФ);
- Арест имущества юридических лиц (ст. 77 НК РФ);
- Арест имущества, в том числе принадлежащего физическим лицам (статьи 47 и 48 НК РФ);
- Обращение в суд (п. 2 ст. 45 НК РФ) с последующим привлечением судебных приставов к процедуре взыскания.
В последнем случае, если сумма долга превышает 1 000 рублей, юридическое лицо-неплательщик будет включено в список должников на сайте ФНС, который доступен любому желающему получить такую информацию.
Перед заключением любого договора мы рекомендуем проверить контрагента. Ведь если он не платит налоги, значит, с бизнесом не все в порядке и контрагент ненадежен. Проверить юридическое лицо или узнать, является ли оно индивидуальным предпринимателем, можно по номеру ИНН на сайте ФНС в сервисе «Прозрачный бизнес».
Кроме того, вы можете быть оштрафованы за неуплату налогов.
Другими словами, неуплата налогов приводит к довольно серьезным последствиям. Поэтому вопрос периодической проверки наличия долгов по ним всегда актуален.